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佛山市顺德区第一人民医院2014年部门决算
来源:本站原创  作者:佚名  添加时间:2014年03月12日   点击数:0

佛山市顺德区第一人民医院2014年部门决算

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区第一人民医院主要职能

第二部分  2014年部门决算情况

第三部分  2014年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门资金支出决算表

三、部门决算基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款决算表

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区第一人民医院概况

 

一、佛山市顺德区第一人民医院主要职能

     以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨,提供医疗、预防保健、健康教育和社区服务,并承担医学教育培训职能。

 

 

第二部分  2014年部门决算情况说明

一、2014年部门收支决算情况总体说明

佛山市顺德区第一人民医院2014年收入125726.4万元,支出117877.6万元。

二、2014年收入决算情况说明

收入情况:本年收入125726.4万元,其中:财政拨款收入13783.9万元,占11%;事业收入110569万元,占88%;其他收入1373.5万元,占11%

三、2014年支出决算情况说明

佛山市顺德区第一人民医院2014年度支出决算117877.6万元。

(一)支出功能分类:医疗卫生支出117694.5万元,住房保障支出162.4万元,社会保障和就业支出14.7万元,科学技术支出6万元。

(二)支出性质分类:基本支出104270.7万元;项目支出13606.8万元。

(三)支出经济分类:工资福利支出26130万元,商品和服务支出73966万元,对个人和家庭补助支出4950.1万元,债务利息支出12831.5万元。

四、2014年结余决算情况说明

佛山市顺德区第一人民医院2014年度结余7848.8万元。提取职工福利基金3139.5万元,转入事业基金4709.3万元。

五、2014年部门决算“三公”经费情况

2014年无 “三公”经费财政拨款。

第三部分 2014年部门决算表

 

表一

佛山市顺德区第一人民医院2014年收支决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

     

     

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、财政拨款

13783.9 

一、一般公共服务支出

 

 

 

其中:1、公共财政预算

13783.9

二、外交支出

 

 

 

    2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

 

 

 

三、事业收入

 110569

五、科学技术支出

 

 

 

    其中:财政专户管理资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

117694.5 

 

 

五、附属单位缴款收入

 

八、社会保障和就业支出

14.7 

 

 

六、其它收入

 1373.5

九、住房保障支出

 162.4

 

 

 

 

十、科学技术支出

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

125726.4 

本年支出合计

117877.6 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 7848.8

 

 

上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

125726.4 

               

125726.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

佛山市顺德区第一人民医院 2014年资金支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

 

合计

其中:公共财政预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

 

 

小计

其中:公共财政预算

政府性基金预算

小计

其中:公共财政预算

政府性基金预算

 

 

206

科学技术支出

6

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

20603

科学技术支出--应用研究

6

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

2060302

科学技术支出--应用研究--社会公益研究

6

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.7

14.7

 

14.7

14.7

 

0

0

 

 

 

20805

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休

14.7

14.7

 

14.7

14.7

 

0

0

 

 

 

2080502

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位离退休

14.7

14.7

 

14.7

14.7

 

0

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

117694.5

13600.9

 

104093.6

 

 

13600.9

13600.9

 

 

 

21002

医疗卫生与计划生育支出--公立医院

117694.5

13592.4

 

104093.6

 

 

13592.4

13592.4

 

 

 

2100201

医疗卫生与计划生育支出--公立医院--综合医院

117694.5

13592.4

 

104093.6

 

 

13592.4

13592.4

 

 

 

21004

医疗卫生与计划生育支出--公共卫生

8.5

8.5

 

 

 

 

8.5

8.5

 

 

 

2100409

医疗卫生与计划生育支出--公共卫生-重大公共卫生专项

8.5

8.5

 

 

 

 

8.5

8.5

 

 

 

221

住房保障支出

162.4

162.4

 

162.4

162.4

 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出--住房改革支出

162.4

162.4

 

162.4

162.4

 

 

 

 

 

 

2210203

住房保障支出--住房改革支出--购房补贴

162.4

162.4

 

162.4

162.4

 

 

 

 

 

 

 

合计

117877.6

13784

 

104270.7

177.1

 

13606.9

13606.9

 

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

表三     

佛山市顺德区第一人民医院 2014年部门决算基本支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目

预算数

 

 

一、工资福利支出

25192.6

 

 

基本工资

1566.4

 

 

津贴补贴

2203

 

 

奖金

1864.4

 

 

社会保障缴费

1571.1

 

 

伙食补助费

758.5

 

 

绩效工资

9896.1

 

 

其他工资福利支出

7333.1

 

 

二、商品和服务支出

73951.4

 

 

办公费

1051.1

 

 

印刷费

26.7

 

 

咨询费

3.5

 

 

手续费

63.7

 

 

水费

174

 

 

电费

1268.5

 

 

邮电费

90.5

 

 

物业管理费

824.3

 

 

差旅费

22.7

 

 

维修(护)费

2166.7

 

 

租赁费

257.1

 

 

会议费

36.3

 

 

培训费

244

 

 

公务接待费

115.3

 

 

专用材料费

57179.4

 

 

专用燃料费

818.2

 

 

劳务费

40

 

 

工会经费

74.3

 

 

公务用车运行维护费

150.3

 

 

其他交通费用

1.1

 

 

税金及附加费用

75.4

 

 

其他商品和服务支出

9268.4

 

 

三、对个人和家庭的补助

4950.1

 

 

离休费

60.8

 

 

退休费

893.7

 

 

抚恤金

10.9

 

 

医疗费

958.1

 

 

奖励金

181.3

 

 

住房公积金

2505

 

 

购房补贴

307.5

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

32.8

 

 

四、债务利息支出

176.6

 

 

向国家银行借款付息

176.6

 

 

支出合计

104270.7

 

 

表四             

佛山市顺德区第一人民医院 2014 “三公”经费财政拨款决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

0

0

0

0

0

0

    备注:

(一)2014年,佛山市顺德区第一人民医院“三公”经费财政拨款支出预算0万元,比2013年预算下降(增长)0%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0%,公务接待费支出下降(增长)0%,公务用车购置及运行维护费支出下降(增长)0%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:三公经费与上年没有变化

    (二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

    (三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

    (四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。