2016年度南方医科大学顺德医院
(佛山市顺德区第一人民医院)
部门决算
第一部分 南方医科大学顺德医院基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2016年南方医科大学顺德医院部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表
第三部分 2016年南方医科大学顺德医院部门决算情况说明
一、 决算情况分析
二、 “三公”经费情况
三、 机关运行经费情况
四、 政府采购情况
五、 国有资产占用情况
六、 预算绩效管理工作开展情况
第四部分 专业名词解释
南方医科大学顺德医院以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨,提供医疗、预防保健、健康教育和社区服务,并承担医学教育培训职能。
南方医科大学顺德医院编制床位1500张,全院设职能科室20个,临床、医技科室47个。2010年7月、2012年12月分别托管了杏坛医院、陈村医院,成立了“附属杏坛医院”、“附属陈村医院”。2017年2月28日医院正式交由南方医科大学负责运营管理,由原“佛山市顺德区第一人民医院”更名为“南方医科大学顺德医院”,纳入大学直属附属医院体系。
以上表格详见附表1《2016年度部门决算公开表格》。
2016年,本部门决算总收入144132.04万元,决算增加6.25%。总支出144132.04万元,决算增加6.25%。
(一)2016年本年收入决算情况
南方医科大学顺德医院2016年收入决算144132.04万元,其中:财政拨款收入50685.45万元,占35.17%;事业收入92621.96万元,占64.26%;年初结转和结余824.63万元,占0.57%。
(二)2016年本年支出决算情况
南方医科大学顺德医院2016年支出决算144132.04万元,其中:本年支出140807.53万元,结余分配2769.93万元,年末结转和结余554.59万元。
1、支出决算结构:2015年本年支出按功能项目分类包括社会保障和就业支出24.22万元,比上年增加2.98%;医疗卫生与计划生育支出140677.38万元,比上年增加3.85%;住房保障支出105.93万元,比上年减少16.81%。
2、支出决算规模和具体安排情况:2015年本年支出按支出性质和经济分类包括基本支出127855.73万元,项目支出12951.8万元。其中:工资福利支出43580.81万元,占30.95%;商品和服务支出72213.99万元,占51.29%;对个人和家庭的补助2112.62万元,占1.5%;债务利息支出10851.8万元,占7.71%;其他资本性支出12048.3万元,占8.56%。
本部门2016年度无“三公”经费支出。
本部门2016年度无机关运行经费支出。
2016年,本部门政府采购支出总额5694.78万元,其中:医疗设备部分支出4909.85万元,详见表一;非医疗设备部分支出784.93万元,详见表二。
表一:医疗设备部分
采购项目名称 | 采购数量 | 2016年采购支出(元) |
手术急救设备 | 77台 | 5,290,000.00 |
1,347,400.00 | ||
2,544,990.00 | ||
医用X线设备 | 2台 | 4,876,000.00 |
临床检验设备 | 11台 | 7,660,000.00 |
体外循环设备 | 6台 | 1,314,600.00 |
医用超声波仪器及设备 | 7台 | 10,090,000.00 |
2,586,000.00 | ||
康复设备 | 3台 | 680,000.00 |
医用内窥镜 | 2台 | 967,000.00 |
1,192,000.00 | ||
消毒灭菌设备 | 4台 | 3,310,000.00 |
切片机等其他医疗设备 | 5台 | 2,327,500.00 |
大型医用设备保修 | 1台 | 1,590,000.00 |
280,000.00 | ||
797,200.00 | ||
医用病床 | 1台 | 1,385,910.00 |
病房护理设备 | 1台 | 473,329.00 |
检验静配等医用设备 | 1台 | 136,580.00 |
大型医用设备搬迁费 | 1批 | 249,950.00 |
表二:非医疗设备部分
采购项目名称 | 采购数量 | 2016年采购支出(元) |
空调设备维修保养服务(旧院) | 1年 | 42,200.00 |
新医院10KV线路及配电房电气设备维保服务 | 3年 | 52,000.00 |
办公消耗品类 | 1年 | 503,995.32 |
实验室家具 | 1批 | 228,000.00 |
家具(还是用更衣柜) | 1批 | 1,586,795.80 |
档案密集架 | 1批 | 278,000.00 |
药房、仓库货架、调剂台、药物传输带 | 1批 | 197,552.50 |
机房精密空调 | 2台 | 32,129.00 |
液晶电视机 | 1批 | 837,217.20 |
其它电器设备 | 1批 | 140,441.12 |
计算机及打印耗材采购 | 1批 | 353,795.50 |
新医院办公设备采购(打印机、投影仪、扫描仪等) | 1批 | 126,000.00 |
计算机机房设备维护及新医院机房搬迁服务 | 1项 | 186,885.00 |
救护车两辆 | 1项 | 959,310.00 |
2017年自动化办公打印耗材采购 | 1批 | 17年每月按实际供货付款 |
燃料柴油采购 | 1年 | 2,173,500.00 |
医用氧供应服务 | 3年 | 151,500.00 |
1、截止2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆。
2、单位价值50万元以上通用设备数量为9(台,套)。
3、单价100万元以上专用设备168(台,套)。
本部门2016年度未参与预算绩效管理自评。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1:2016年度部门决算公开表格.rar